Faktúra č. 0000030593

Obstarávateľ
  • Názov: Správa účelových zariadení MZV SR
  • IČO: 30806101
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000030593
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 15.05.2017
  • Celková hodnota s DPH: 307,92 €
  • Identifikácia objednávky: 0000023441
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000023441 Potraviny nápoje a tabak Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 267,89 € 15.05.2017 15.05.2017 17.05.2017 Mgr. Zlatica Šišoláková zástupkyňa Objednávka
0000030239 oprava kavovaru Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Maroš Neuberg - NEUMA.N 40105997 96,05 € 29.04.2021 18.05.2021 26.05.2021 Faktúra
Tlačiť