Faktúra č. 0000031025

Obstarávateľ
  • Názov: Správa účelových zariadení MZV SR
  • IČO: 30806101
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000031025
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 31.07.2017
  • Celková hodnota s DPH: 263,17 €
  • Identifikácia objednávky: 0000023867
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000023867 cukrárske výrobky Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 DANELA s.r.o. Ing.Daniela Vajsábelová 36359394 22,90 € 17.07.2017 17.07.2017 19.07.2017 Mgr. Zlatica Šišoláková zástupkyňa Objednávka
0000030641 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 113,59 € 15.07.2021 06.08.2021 16.08.2021 Faktúra
Tlačiť