Faktúra č. 0000031071

Obstarávateľ
  • Názov: Správa účelových zariadení MZV SR
  • IČO: 30806101
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000031071
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 17.08.2017
  • Celková hodnota s DPH: 557,87 €
  • Identifikácia objednávky: 0000024040
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000024040 Potraviny nápoje a tabak Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 464,89 € 17.08.2017 17.08.2017 23.08.2017 Mgr. Zlatica Šišoláková zástupkyňa Objednávka
0000030656 servis a aoprava chlad. z Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 GastroMarket - Linorex s.r.o. 00604127 176,40 € 27.07.2021 18.08.2021 27.08.2021 Faktúra
Tlačiť