Faktúra č. 0000031071
Obstarávateľ
- Názov: Správa účelových zariadení MZV SR
- IČO: 30806101
Zmluvný partner
- Názov: KON - RAD spol. s r.o.
- IČO: 00684104
- Adresa: Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000031071
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny
- Dátum doručenia: 17.08.2017
- Celková hodnota s DPH: 557,87 €
- Identifikácia objednávky: 0000024040
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000024040 | Potraviny nápoje a tabak | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 464,89 € | 17.08.2017 | 17.08.2017 | 23.08.2017 | Mgr. Zlatica Šišoláková | zástupkyňa | Objednávka | ||
0000030656 | servis a aoprava chlad. z | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | GastroMarket - Linorex s.r.o. | 00604127 | 176,40 € | 27.07.2021 | 18.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra |