Faktúra č. 0000031679

Obstarávateľ
  • Názov: Správa účelových zariadení MZV SR
  • IČO: 30806101
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000031679
  • Popis fakturovaného plnenia: preklad SJ/AJ
  • Dátum doručenia: 27.11.2017
  • Celková hodnota s DPH: 441,90 €
  • Identifikácia objednávky: 0000024612
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000024612 Preklad zo SJ do AJ Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SKRIVANEK SLOVENSKO, s.r.o 36409812 368,25 € 24.11.2017 27.11.2017 29.11.2017 Peter Gavalec vedúci Objednávka
0000031153 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 164,21 € 04.11.2021 04.11.2021 26.11.2021 Faktúra
Tlačiť