Faktúra č. 0000030217

Obstarávateľ
  • Názov: Správa účelových zariadení MZV SR
  • IČO: 30806101
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000030217
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 22.02.2018
  • Celková hodnota s DPH: 122,41 €
  • Identifikácia objednávky: 0000025083
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000025083 Potraviny, nápoje,tabak Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 105,76 € 22.02.2018 22.02.2018 28.02.2018 Mgr. Zlatica Šišoláková vedúca Objednávka
0000031099 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 205,20 € 28.10.2020 16.11.2020 25.11.2020 Faktúra
Tlačiť