Faktúra č. 0000030365

Obstarávateľ
  • Názov: Správa účelových zariadení MZV SR
  • IČO: 30806101
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000030365
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 19.03.2019
  • Celková hodnota s DPH: 274,56 €
  • Identifikácia objednávky: 0000027286
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000027286 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 228,80 € 19.03.2019 19.03.2019 20.03.2019 Mgr. Zlatica Šišoláková vedúca Objednávka
0000031274 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 MIRAN - Michal Raninec 14000750 1 399,70 € 09.12.2020 21.12.2020 29.12.2020 Faktúra
Tlačiť