Faktúra č. 0000030566

Obstarávateľ
  • Názov: Správa účelových zariadení MZV SR
  • IČO: 30806101
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000030566
  • Popis fakturovaného plnenia: prezutie pneu.
  • Dátum doručenia: 30.04.2019
  • Celková hodnota s DPH: 2 145,77 €
  • Identifikácia objednávky: 0000027423
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000027423 Sezónne prezúvanie pneumatík s vyvážením Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 CARSTAR SERVICE s.r.o. 36777056 1 160,00 € 09.04.2019 09.04.2019 10.04.2019 Peter Gavalec vedúci Objednávka
0000030203 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 199,60 € 28.04.2021 24.05.2021 10.06.2021 Faktúra
Tlačiť