Faktúra č. 0000030623

Obstarávateľ
  • Názov: Správa účelových zariadení MZV SR
  • IČO: 30806101
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000030623
  • Popis fakturovaného plnenia: rezijný material
  • Dátum doručenia: 20.05.2019
  • Celková hodnota s DPH: 1 115,82 €
  • Identifikácia objednávky: 0000027646
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000027646 Režijný materiál Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Rolsed s.r.o 31332056 929,85 € 20.05.2019 20.05.2019 30.05.2019 Ing. Michal Haľko vedúci Objednávka
0000030211 obalový materiál Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 WorldOffice s.r.o. 46267191 614,22 € 04.05.2021 13.05.2021 23.06.2021 Faktúra
Tlačiť