Faktúra č. 0000020135

Obstarávateľ
  • Názov: Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
  • IČO: 31819559
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000020135
  • Popis fakturovaného plnenia: letenky, ZPC 18,19,20/201
  • Dátum doručenia: 20.05.2019
  • Celková hodnota s DPH: 1 188,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000001836
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000001836 letenky Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 TUCAN, s.r.o. 35697300 1 188,00 € 10.05.2019 17.05.2019 17.05.2019 Lucia Kišš, MSc. riaditeľka Objednávka
Tlačiť