Faktúra č. 0000020194

Obstarávateľ
  • Názov: Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
  • IČO: 31819559
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000020194
  • Popis fakturovaného plnenia: SL DOXX na 07/2019
  • Dátum doručenia: 02.07.2019
  • Celková hodnota s DPH: 1 257,60 €
  • Identifikácia objednávky: 0000001865
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000001865 Objednávka stravné lístky Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. 36391000 1 257,60 € 01.07.2019 02.07.2019 04.07.2019 Lucia Kišš, MSc. riaditeľka Objednávka
Tlačiť