Faktúra č. 0000020212

Obstarávateľ
  • Názov: Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
  • IČO: 31819559
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000020212
  • Popis fakturovaného plnenia: pracovný obed v Kazet.sal
  • Dátum doručenia: 29.07.2019
  • Celková hodnota s DPH: 241,63 €
  • Identifikácia objednávky: 0000001867
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000001867 pracovný obed Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 Správa účelových zariadení 30806101 330,00 € 04.07.2019 22.07.2019 08.07.2019 Lucia Kišš, MSc. riaditeľka Objednávka
Tlačiť