Faktúra č. 0000020254

Obstarávateľ
  • Názov: Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
  • IČO: 31819559
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000020254
  • Popis fakturovaného plnenia: občerstvenie spol. progra
  • Dátum doručenia: 27.08.2019
  • Celková hodnota s DPH: 197,78 €
  • Identifikácia objednávky: 0000001878
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000001878 Pracovný obed R SAMRS Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 Správa účelových zariadení 30806101 250,00 € 08.08.2019 23.08.2019 08.08.2019 Lucia Kišš, MSc. riaditeľka Objednávka
Tlačiť