Faktúra č. 0000020242

Obstarávateľ
  • Názov: Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
  • IČO: 31819559
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000020242
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka ZPC 29/2019 Poľaš
  • Dátum doručenia: 21.08.2019
  • Celková hodnota s DPH: 557,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000001882
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000001882 letenka NAIROBI Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 TUCAN, s.r.o. 35697300 557,00 € 15.08.2019 30.08.2019 15.08.2019 Lucia Kišš, MSc. riaditeľka Objednávka
Tlačiť