Faktúra č. 0000031659

Obstarávateľ
  • Názov: Správa účelových zariadení MZV SR
  • IČO: 30806101
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000031659
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 03.12.2019
  • Celková hodnota s DPH: 41,36 €
  • Identifikácia objednávky: 0000028854
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000028854 MASLO bez laktózy Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 37,60 € 04.12.2019 04.12.2019 05.12.2019 Mgr. Zlatica Šišoláková vedúca Objednávka
0000031322 prepravne sluzby Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Transfer Service,s.r.o. 45420360 423,00 € 31.10.2021 20.12.2021 23.12.2021 Faktúra
Tlačiť