0000020055 |
Expert.konzult. MD |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Bratosin Octavian Bratosin Octavian |
|
|
1 330,00 € |
20.02.2024 |
|
26.02.2024 |
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000020056 |
Mlieko repre |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
|
38,81 € |
20.02.2024 |
|
26.02.2024 |
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000020059 |
Office KE 02-05/24 IYBA |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
SNV Netherlands Development Organisation Branch Kenya |
|
|
780,00 € |
20.02.2024 |
|
01.03.2024 |
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000020052 |
Expert.konzult. MD |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Vitalie Cojocari Vitalie Cojocari |
|
|
4 560,00 € |
19.02.2024 |
|
23.02.2024 |
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000020050 |
Expert.konzult. MD |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Liubov Bagatska Liubov Bagatska |
|
|
4 275,00 € |
16.02.2024 |
|
23.02.2024 |
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000020048 |
Tonery |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
|
309,60 € |
16.02.2024 |
|
23.02.2024 |
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000020049 |
Seminár "Cest.náhrady" |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
98,00 € |
15.02.2024 |
|
23.02.2024 |
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000020062 |
Školenie BOZP 5 osôb |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
MM PROWORK s.r.o. |
46143556 |
|
200,00 € |
15.02.2024 |
|
29.02.2024 |
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000020043 |
Seminár Problémy v účt. |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
98,00 € |
14.02.2024 |
|
19.02.2024 |
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000020044 |
Audit proj.SAMRS/2022/RV/ |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
RENTABIL BRATISLAVA s.r.o. |
31384889 |
|
1 060,08 € |
14.02.2024 |
|
19.02.2024 |
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000020045 |
Audit proj.SAMRS/2023/PPP |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
RENTABIL BRATISLAVA s.r.o. |
31384889 |
|
742,06 € |
13.02.2024 |
|
19.02.2024 |
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000020047 |
Tonery |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
|
1 044,00 € |
13.02.2024 |
|
23.02.2024 |
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000020042 |
Videozáznam Transfery |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
EDOS-SMART, s.r.o. |
50288334 |
|
70,00 € |
13.02.2024 |
|
19.02.2024 |
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000020058 |
Ubyt. JAR 03/24 IYBA-SEED |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Daniela Rudner |
|
|
500,00 € |
12.02.2024 |
|
22.02.2024 |
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000020040 |
Dobropis valec OKI 3 ks |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
|
152,96 € |
12.02.2024 |
|
15.02.2024 |
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000020041 |
Expert.konzult. MD |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Mãrgãrit Sorin-Mugurel Persoanã Fizicã Autorizatã |
|
|
1 900,00 € |
12.02.2024 |
|
16.02.2024 |
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000020039 |
Catering-projekt Srbsko |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
AGENTÚRA MANNA s.r.o. |
36749117 |
|
147,90 € |
08.02.2024 |
|
16.02.2024 |
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000020036 |
IT technika,KPA IYBA-SEED |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
exe, a.s. |
17321450 |
|
202,49 € |
08.02.2024 |
|
15.02.2024 |
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000020037 |
Seminár "KÚZ" |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
98,00 € |
08.02.2024 |
|
16.02.2024 |
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000020034 |
Webinár - T.Bokor |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
46490213 |
|
202,80 € |
07.02.2024 |
|
13.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000020035 |
Cest.poist. 2024-25,Kukuč |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
151,21 € |
06.02.2024 |
|
15.02.2024 |
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000020025 |
Kurz RJ pre 2 osoby |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Azbuka Slovakia s.r.o. |
51415640 |
|
960,00 € |
05.02.2024 |
|
09.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000020024 |
Expert.konzult. MD |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Oleksandra Horchynska Oleksandra Horchynska |
3330215805 |
|
1 045,00 € |
05.02.2024 |
|
09.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000020032 |
Orange 02/2024 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
110,32 € |
03.02.2024 |
|
13.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000020026 |
Letenka a poist ZPC 06/24 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
1 554,48 € |
01.02.2024 |
|
13.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000020033 |
IIS MIS digit.kanc.01/24 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
SWAN , a.s. |
47258314 |
|
516,00 € |
01.02.2024 |
|
13.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000020031 |
Uprat. práce 01/2024 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
480,00 € |
31.01.2024 |
|
13.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000020028 |
Víza KE/JAR, Kukučková |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
170,00 € |
31.01.2024 |
|
13.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000020029 |
Služby VO 01/2024 IYBA |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
PP Services s. r. o. |
51244063 |
|
369,60 € |
31.01.2024 |
|
13.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000020030 |
IT technika,KPA IYBA-SEED |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
exe, a.s. |
17321450 |
|
2 370,87 € |
31.01.2024 |
|
12.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |