Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000031534 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obachod-Služby 17547521 1 767,41 € 30.11.2018 18.12.2018 19.12.2018 Faktúra
0000031532 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 DANELA s.r.o. Ing.Daniela Vajsábelová 36359394 198,52 € 30.11.2018 17.12.2018 19.12.2018 Faktúra
0000031543 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 BOD ,s.r.o. 31361480 239,32 € 30.11.2018 18.12.2018 19.12.2018 Faktúra
0000031551 pranie prádla Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Manima Servis s. r. o. 45340781 443,70 € 30.11.2018 17.12.2018 19.12.2018 Faktúra
0000031535 korektúra AJ/SJ Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SKRIVANEK SLOVENSKO, s.r.o 36409812 716,40 € 30.11.2018 17.12.2018 19.12.2018 Faktúra
0000031552 kurierske služby Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 TNT Express Worldwide spol. s r.o. 31351603 98,26 € 30.11.2018 17.12.2018 19.12.2018 Faktúra
0000031538 prepravné služby Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Ground Transportation Logistics Management s.r.o. 47452951 5 648,01 € 30.11.2018 17.12.2018 19.12.2018 Faktúra
0000031549 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 MIRAN - Michal Raninec 14000750 2 631,24 € 30.11.2018 18.12.2018 19.12.2018 Faktúra
0000031544 odber kuch.odpadu Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 INTA, s.r.o. 34129863 38,40 € 30.11.2018 13.12.2018 19.12.2018 Faktúra
0000031562 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 134,69 € 30.11.2018 13.12.2018 19.12.2018 Faktúra
0000031536 prax žiakov Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA 00893471 187,00 € 30.11.2018 13.12.2018 19.12.2018 Faktúra
0000031564 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 38,02 € 30.11.2018 13.12.2018 19.12.2018 Faktúra
0000031567 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 17,99 € 30.11.2018 13.12.2018 19.12.2018 Faktúra
0000031561 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 308,34 € 30.11.2018 13.12.2018 19.12.2018 Faktúra
0000031565 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 71,48 € 30.11.2018 13.12.2018 19.12.2018 Faktúra
0000031563 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 108,95 € 30.11.2018 13.12.2018 19.12.2018 Faktúra
0000031568 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 4 065,81 € 30.11.2018 13.12.2018 19.12.2018 Faktúra
0000031566 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 121,39 € 30.11.2018 13.12.2018 19.12.2018 Faktúra
0000031613 prepravné služby Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 MERCEDES LIMOUSINE SERVICE MLS s.r.o. 36651176 330,00 € 30.11.2018 20.12.2018 27.12.2018 Faktúra
0000031586 zásielkové služby Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Slovenská pošta, a.s. 36631124 40,74 € 30.11.2018 19.12.2018 27.12.2018 Faktúra