0000030943 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
7,20 € |
19.07.2019 |
|
31.07.2019 |
21.08.2019 |
|
|
Faktúra |
0000030930 |
SD ref.tel.linky 6/19 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
4 310,40 € |
19.07.2019 |
|
31.07.2019 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030949 |
právne služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Mgr.Ivan Puškáč |
42156874 |
|
113,75 € |
18.07.2019 |
|
29.07.2019 |
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
0000030924 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Betty´s Factory s.r.o. |
47203102 |
|
342,99 € |
18.07.2019 |
|
31.07.2019 |
21.08.2019 |
|
|
Faktúra |
0000030923 |
Zmrzlina a hlboko mrazené |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
94,99 € |
18.07.2019 |
|
31.07.2019 |
21.08.2019 |
|
|
Faktúra |
0000030946 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
8,86 € |
18.07.2019 |
|
31.07.2019 |
21.08.2019 |
|
|
Faktúra |
0000030945 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
67,07 € |
18.07.2019 |
|
31.07.2019 |
21.08.2019 |
|
|
Faktúra |
0000030944 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
266,02 € |
18.07.2019 |
|
31.07.2019 |
21.08.2019 |
|
|
Faktúra |
0000030989 |
Preklad zo SJ do NJ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
LEXMAN s.r.o. |
36810657 |
|
216,00 € |
18.07.2019 |
|
19.08.2019 |
21.08.2019 |
|
|
Faktúra |
0000030964 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obachod-Služby |
17547521 |
|
1 518,76 € |
18.07.2019 |
|
19.08.2019 |
21.08.2019 |
|
|
Faktúra |
0000030988 |
Preklad z FJ do SJ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
LEXMAN s.r.o. |
36810657 |
|
307,20 € |
18.07.2019 |
|
20.08.2019 |
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
0000030940 |
potraviny - dobropis |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
139,39 € |
18.07.2019 |
|
03.10.2019 |
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
0000030942 |
stoly banketové |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
HRD Slovakia s.r.o. |
46611045 |
|
5 886,00 € |
18.07.2019 |
|
02.08.2019 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030928 |
oprava a servis |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
OOO REMBYTTECHNIKA |
REMBYTT |
|
5 000,00 € |
18.07.2019 |
|
31.07.2019 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030929 |
oprava a servis |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
OOO REMBYTTECHNIKA |
REMBYTT |
|
7 300,00 € |
18.07.2019 |
|
31.07.2019 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030938 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
330,49 € |
17.07.2019 |
|
29.07.2019 |
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
0000030936 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
71,94 € |
17.07.2019 |
|
29.07.2019 |
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
0000030939 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
3 717,06 € |
17.07.2019 |
|
29.07.2019 |
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
0000030934 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
121,02 € |
17.07.2019 |
|
31.07.2019 |
21.08.2019 |
|
|
Faktúra |
0000030931 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
BOD ,s.r.o. |
31361480 |
|
165,14 € |
17.07.2019 |
|
12.08.2019 |
21.08.2019 |
|
|
Faktúra |
0000030937 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
711,13 € |
17.07.2019 |
|
31.07.2019 |
21.08.2019 |
|
|
Faktúra |
0000030950 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Rybacina s.r.o. |
50341481 |
|
30,92 € |
17.07.2019 |
|
12.08.2019 |
21.08.2019 |
|
|
Faktúra |
0000031168 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
711,13 € |
17.07.2019 |
|
31.08.2019 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030937 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
711,13 € |
17.07.2019 |
|
31.08.2019 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030935 |
služby MT |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
277,12 € |
16.07.2019 |
|
29.07.2019 |
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
0000030990 |
Preklad zo SJ do AJ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
LEXMAN s.r.o. |
36810657 |
|
86,40 € |
16.07.2019 |
|
19.08.2019 |
21.08.2019 |
|
|
Faktúra |
0000030987 |
Preklad zo SJ do AJ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
LEXMAN s.r.o. |
36810657 |
|
1 836,00 € |
16.07.2019 |
|
19.08.2019 |
21.08.2019 |
|
|
Faktúra |
0000030921 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
28,30 € |
15.07.2019 |
|
31.07.2019 |
21.08.2019 |
|
|
Faktúra |
0000030979 |
prepravne služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MERCEDES LIMOUSINE SERVICE MLS s.r.o. |
36651176 |
|
1 510,00 € |
15.07.2019 |
|
19.08.2019 |
21.08.2019 |
|
|
Faktúra |
0000030978 |
prepravne služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MERCEDES LIMOUSINE SERVICE MLS s.r.o. |
36651176 |
|
1 842,00 € |
15.07.2019 |
|
19.08.2019 |
21.08.2019 |
|
|
Faktúra |