0000031574 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
123,32 € |
17.11.2019 |
|
29.11.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
0000031576 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
80,25 € |
17.11.2019 |
|
29.11.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
0000031571 |
hovory mobil. tel. |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
258,00 € |
16.11.2019 |
|
02.12.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
0000028698 |
Zubáč filety mraz. |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
165,25 € |
15.11.2019 |
15.11.2019 |
|
20.11.2019 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
0000028696 |
pekárenské výrobky |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bageta Ing.Vojtech Gottschall |
30104424 |
|
378,12 € |
15.11.2019 |
15.11.2019 |
|
20.11.2019 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
0000028697 |
lahôdkové výrobky |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
BOD ,s.r.o. |
31361480 |
|
31,94 € |
15.11.2019 |
15.11.2019 |
|
20.11.2019 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
0000028701 |
mäso a mäsové výrobky,vajcia |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MIRAN - Michal Raninec |
14000750 |
|
162,17 € |
15.11.2019 |
15.11.2019 |
|
20.11.2019 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
0000028700 |
mrazená zelenina |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
30,50 € |
15.11.2019 |
15.11.2019 |
|
20.11.2019 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
0000028699 |
mrazené pečivo a výrobky |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
Iné |
118,08 € |
15.11.2019 |
15.11.2019 |
|
20.11.2019 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
0000028702 |
ovocie a zelenina |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obachod-Služby |
17547521 |
|
271,58 € |
15.11.2019 |
15.11.2019 |
|
20.11.2019 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
0000028704 |
Servis a oprava kuchynských spotrebičov |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Maroš Neuberg - NEUMA.N |
40105997 |
|
923,08 € |
15.11.2019 |
15.11.2019 |
|
20.11.2019 |
Peter Gavalec |
vedúci odboru |
Objednávka |
0000028727 |
Tlmočenie z/do fracúzskeho jazyka |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
LEXMAN s.r.o. |
36810657 |
|
100,00 € |
15.11.2019 |
22.11.2019 |
|
20.11.2019 |
Peter Gavalec |
vedúci |
Objednávka |
0000031515 |
hlbokomrazene výrobky |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
141,70 € |
15.11.2019 |
|
29.11.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
0000031514 |
zmrzlina a hlbokomr.polot |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
36,60 € |
15.11.2019 |
|
29.11.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
0000028903 |
3 KS Škoda Superb Style 2,0 TSI BL 062 ZD |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Auto Lamač spol.s.r.o. |
31327931 |
Iné |
93 597,00 € |
15.11.2019 |
15.11.2019 |
|
11.12.2019 |
JUDr. Zdenka Uškovitšová |
riaditeľka |
Objednávka |
0000028893 |
Pomp gold-creme 40x40 cm 50 ks/b. |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KEKO TRADING spol.s.r.o. |
17311454 |
|
66,04 € |
15.11.2019 |
15.11.2019 |
|
11.12.2019 |
Ing. Michal Haľko |
vedúci |
Objednávka |
0000028896 |
Poinesettia jedn. |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
HORNBACH Baumarkt, s.r.o. |
35838949 |
|
61,25 € |
15.11.2019 |
15.11.2019 |
|
11.12.2019 |
Ing. Michal Haľko |
vedúci |
Objednávka |
0000031547 |
Preklad z Rumunciny/SJ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
LEXMAN s.r.o. |
36810657 |
|
408,00 € |
15.11.2019 |
|
04.12.2019 |
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
0000031543 |
Mrazené ryby, filé a rybi |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
216,78 € |
15.11.2019 |
|
04.12.2019 |
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
0000031548 |
Preklad zo SJ do AJ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
LEXMAN s.r.o. |
36810657 |
|
43,20 € |
15.11.2019 |
|
04.12.2019 |
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |