Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000030461 frankovací stroj Správa účelových zariadení 30806101 Slovenská pošta, a.s. 36631124 0,20 € 11.04.2024 11.04.2024 24.04.2024 Faktúra
0000030457 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 Iné 575,47 € 11.04.2024 04.04.2024 24.04.2024 Faktúra
0000030465 poštové služby - dobropis Správa účelových zariadení 30806101 Slovenská pošta, a.s. 36631124 0,20 € 11.04.2024 11.04.2024 24.04.2024 Faktúra
0000030466 frank. stroj Správa účelových zariadení 30806101 Slovenská pošta, a.s. 36631124 11,38 € 11.04.2024 23.04.2024 02.05.2024 Faktúra
0000030470 autokozmetika Správa účelových zariadení 30806101 MONTES SK s.r.o. 35904500 246,05 € 11.04.2024 25.04.2024 02.05.2024 Faktúra
0000030463 kurierske služby Správa účelových zariadení 30806101 TNT Express Worldwide spol. s r.o. 31351603 66,17 € 11.04.2024 30.04.2024 16.05.2024 Faktúra
0000030464 zasielkove sluzby Správa účelových zariadení 30806101 Slovenská pošta, a.s. 36631124 204,00 € 11.04.2024 30.04.2024 16.05.2024 Faktúra
0000030462 kurierske služby Správa účelových zariadení 30806101 TNT Express Worldwide spol. s r.o. 31351603 126,69 € 11.04.2024 30.04.2024 16.05.2024 Faktúra
0000036759 mrazený tovar Správa účelových zariadení 30806101 Polar Food Slovakia s.r.o. 46846514 201,30 € 10.04.2024 10.04.2024 10.04.2024 Mgr. Zlatica Šišoláková vedúca odboru stravovacích služieb Objednávka
0000036754 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 84,96 € 10.04.2024 10.04.2024 10.04.2024 Mgr. Zlatica Šišoláková vedúca odboru stravovacích služieb Objednávka
0000036756 zelenina a ovocie Správa účelových zariadení 30806101 N&J - DOS s.r.o. 52236200 452,66 € 10.04.2024 10.04.2024 10.04.2024 Mgr. Zlatica Šišoláková vedúca odboru stravovacích služieb Objednávka
0000036755 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 1 218,89 € 10.04.2024 08.04.2024 10.04.2024 Mgr. Zlatica Šišoláková vedúca odboru stravovacích služieb Objednávka
0000036758 mäso a mäsové výrobky,vajcia Správa účelových zariadení 30806101 POZANA MEAT s.r.o. 50909142 78,00 € 10.04.2024 10.04.2024 10.04.2024 Mgr. Zlatica Šišoláková vedúca odboru stravovacích služieb Objednávka
0000036753 chlieb a pekárenské výrobky Správa účelových zariadení 30806101 Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. 31412955 64,55 € 10.04.2024 10.04.2024 10.04.2024 Mgr. Zlatica Šišoláková vedúca odboru stravovacích služieb Objednávka
0000036757 mäso a mäsové výrobky,vajcia Správa účelových zariadení 30806101 POZANA MEAT s.r.o. 50909142 48,41 € 10.04.2024 10.04.2024 10.04.2024 Mgr. Zlatica Šišoláková vedúca odboru stravovacích služieb Objednávka
0000030452 PHM Správa účelových zariadení 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 3 413,90 € 10.04.2024 12.04.2024 17.04.2024 Faktúra
0000030453 PHM Správa účelových zariadení 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 140,27 € 10.04.2024 12.04.2024 17.04.2024 Faktúra
0000030448 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 Iné 389,46 € 10.04.2024 03.04.2024 24.04.2024 Faktúra
0000030450 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 Iné 172,30 € 10.04.2024 03.04.2024 24.04.2024 Faktúra
0000030447 mrazené výrobky Správa účelových zariadení 30806101 MINIT SLOVAKIA spol.s.r.o 17053897 Iné 151,66 € 10.04.2024 05.04.2024 24.04.2024 Faktúra