0000030461 |
frankovací stroj |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
0,20 € |
11.04.2024 |
|
11.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030457 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
575,47 € |
11.04.2024 |
|
04.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030465 |
poštové služby - dobropis |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
0,20 € |
11.04.2024 |
|
11.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030466 |
frank. stroj |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
11,38 € |
11.04.2024 |
|
23.04.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030470 |
autokozmetika |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
MONTES SK s.r.o. |
35904500 |
|
246,05 € |
11.04.2024 |
|
25.04.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030463 |
kurierske služby |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
TNT Express Worldwide spol. s r.o. |
31351603 |
|
66,17 € |
11.04.2024 |
|
30.04.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030464 |
zasielkove sluzby |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
204,00 € |
11.04.2024 |
|
30.04.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030462 |
kurierske služby |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
TNT Express Worldwide spol. s r.o. |
31351603 |
|
126,69 € |
11.04.2024 |
|
30.04.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000036759 |
mrazený tovar |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
201,30 € |
10.04.2024 |
10.04.2024 |
|
10.04.2024 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca odboru stravovacích služieb |
Objednávka |
0000036754 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
84,96 € |
10.04.2024 |
10.04.2024 |
|
10.04.2024 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca odboru stravovacích služieb |
Objednávka |
0000036756 |
zelenina a ovocie |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
N&J - DOS s.r.o. |
52236200 |
|
452,66 € |
10.04.2024 |
10.04.2024 |
|
10.04.2024 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca odboru stravovacích služieb |
Objednávka |
0000036755 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
1 218,89 € |
10.04.2024 |
08.04.2024 |
|
10.04.2024 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca odboru stravovacích služieb |
Objednávka |
0000036758 |
mäso a mäsové výrobky,vajcia |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
POZANA MEAT s.r.o. |
50909142 |
|
78,00 € |
10.04.2024 |
10.04.2024 |
|
10.04.2024 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca odboru stravovacích služieb |
Objednávka |
0000036753 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
31412955 |
|
64,55 € |
10.04.2024 |
10.04.2024 |
|
10.04.2024 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca odboru stravovacích služieb |
Objednávka |
0000036757 |
mäso a mäsové výrobky,vajcia |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
POZANA MEAT s.r.o. |
50909142 |
|
48,41 € |
10.04.2024 |
10.04.2024 |
|
10.04.2024 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca odboru stravovacích služieb |
Objednávka |
0000030452 |
PHM |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
3 413,90 € |
10.04.2024 |
|
12.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030453 |
PHM |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
140,27 € |
10.04.2024 |
|
12.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030448 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
389,46 € |
10.04.2024 |
|
03.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030450 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
172,30 € |
10.04.2024 |
|
03.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030447 |
mrazené výrobky |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
MINIT SLOVAKIA spol.s.r.o |
17053897 |
Iné |
151,66 € |
10.04.2024 |
|
05.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |