Faktúra č. 0000020252

Obstarávateľ
  • Názov: Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
  • IČO: 31819559
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000020252
  • Popis fakturovaného plnenia: stravné lístky 291ks
  • Dátum doručenia: 03.11.2021
  • Celková hodnota s DPH: 1 484,10 €
  • Identifikácia zmluvy: 3021417896
  • Identifikácia objednávky: 0000002258
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000002258 Stravné lístky Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. 36391000 1 484,10 € 02.11.2021 04.11.2021 19.11.2021 Tomáš Bokor MSc riaditeľ Objednávka
Tlačiť