Faktúra č. 0000020280

Obstarávateľ
  • Názov: Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
  • IČO: 31819559
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000020280
  • Popis fakturovaného plnenia: letenky
  • Dátum doručenia: 09.11.2021
  • Celková hodnota s DPH: 173,00 €
  • Identifikácia zmluvy: 111113620
  • Identifikácia objednávky: 0000002262
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000002262 Na základe cenovej ponuky si u Vás objednávame letenku pre Tomáša Bokoraz Bruselu do Viedne:18.11.2021 - číslo letu OS35 Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 TUCAN, s.r.o. 35697300 173,00 € 08.11.2021 18.11.2021 19.11.2021 Tomáš Bokor MSc riaditeľ Objednávka
Tlačiť