Faktúra č. 0000020243

Obstarávateľ
  • Názov: Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
  • IČO: 31819559
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000020243
  • Popis fakturovaného plnenia: Letenky ZPC 24,25/2023
  • Dátum doručenia: 09.10.2023
  • Celková hodnota s DPH: 635,64 €
  • Identifikácia zmluvy: 23106550
  • Identifikácia objednávky: 0000002690
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000002690 V zmysle Vašej ponuky zo dňa 9.10.2023 si u Vás objednávame:- letenka Viedeň-Brusel, OS8173, 28.11.2023 - 145,- EUR- let Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 TUCAN, s.r.o. 35697300 276,26 € 09.10.2023 28.11.2023 06.11.2023 Tomáš Bokor MSc riaditeľ Objednávka
Tlačiť