Faktúra č. 0000020310

Obstarávateľ
  • Názov: Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
  • IČO: 31819559
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000020310
  • Popis fakturovaného plnenia: Graf.a tlač fotografií
  • Dátum doručenia: 31.10.2023
  • Celková hodnota s DPH: 1 632,00 €
  • Identifikácia zmluvy: 231128
  • Identifikácia objednávky: 0000002723
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000002723 Objednávame si u Vás grafické spracovanie a tlač na účely výstavyposterov z fotoknihy k 20 rokov ODA SR v Palugyayovom p Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 Seesame, s.r.o. 35702931 1 632,00 € 07.11.2023 08.11.2023 09.11.2023 Tomáš Bokor MSc riaditeľ Objednávka
Tlačiť