Faktúra č. 0000031495

Obstarávateľ
  • Názov: Správa účelových zariadení
  • IČO: 30806101
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000031495
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 15.11.2023
  • Celková hodnota s DPH: 416,57 €
  • Identifikácia objednávky: 0000035829
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000031018 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 70,86 € 06.10.2021 06.10.2021 29.10.2021 Faktúra
0000035829 lahôdkové výrobky Správa účelových zariadení 30806101 BOD ,s.r.o. 31361480 151,72 € 06.11.2023 06.11.2023 21.11.2023 Mgr. Zlatica Šišoláková vedúca odboru stravovacích služieb Objednávka
Tlačiť