Faktúra č. 0000020147

Obstarávateľ
  • Názov: Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
  • IČO: 31819559
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000020147
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka ZPC 242019 Poľašk
  • Dátum doručenia: 04.06.2019
  • Celková hodnota s DPH: 920,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000001852
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000001852 objednávka letenka Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 Web Shop Fly s.r.o. Web Shop Fly s.r.o. 36397440 920,00 € 04.06.2019 04.07.2019 05.06.2019 Lucia Kišš, MSc. riaditeľka Objednávka
Tlačiť