Faktúra č. 0000101326

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000101326
  • Popis fakturovaného plnenia: 1ks mobilná fotostena
  • Dátum doručenia: 25.06.2020
  • Celková hodnota s DPH: 4 200,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000216339
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000216339 Fotostena Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 BAUMEDIA s.r.o. 35871199 4 200,00 € 17.06.2020 19.06.2020 19.06.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť