Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000102751 účasť-voľby Gruzínsko Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights 444,34 € 23.12.2024 27.12.2024 30.12.2024 Faktúra
0000102753 poistenie medz.prepravy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Kooperativa poisťovňa, a.s. 00585441 866,26 € 23.12.2024 27.12.2024 30.12.2024 Faktúra
0000102749 letáky a dibon tabulky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Fetex s.r.o. 45473528 2 881,08 € 20.12.2024 23.12.2024 30.12.2024 Faktúra
0000102742 občerstvenie 17.12.2024 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 163,47 € 20.12.2024 23.12.2024 30.12.2024 Faktúra
0000102736 obojstr.čalúnenie dverí Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Čalunníctvo-Suchan Jozef 32132654 810,00 € 20.12.2024 23.12.2024 30.12.2024 Faktúra
0000102743 občerstvenie 18.12.2024 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 32,75 € 20.12.2024 23.12.2024 30.12.2024 Faktúra
0000102734 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 364,00 € 20.12.2024 23.12.2024 30.12.2024 Faktúra
0000102733 kytica Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RE + MI, s.r.o. 35708654 70,00 € 20.12.2024 23.12.2024 30.12.2024 Faktúra
0000102735 propagačný matierál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Fetex s.r.o. 45473528 14 462,33 € 20.12.2024 23.12.2024 30.12.2024 Faktúra
0000102745 6ks snímač odtlačk.prstov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 1 656,00 € 20.12.2024 27.12.2024 30.12.2024 Faktúra
0000102741 úprava konsolid.platformy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 17 952,00 € 20.12.2024 27.12.2024 30.12.2024 Faktúra
0000102740 úpr.komunikačnej schémy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 198 450,00 € 20.12.2024 27.12.2024 30.12.2024 Faktúra
0000102739 dopl.evidenč.systému v ES Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 111 510,00 € 20.12.2024 27.12.2024 30.12.2024 Faktúra
0000102744 15ks Tablet Topaz Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 9 180,00 € 20.12.2024 27.12.2024 30.12.2024 Faktúra
0000102758 recepcia-ZÚ Brazília Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 BRK EVENTOS LTDA 18 669,00 € 20.12.2024 27.12.2024 30.12.2024 Faktúra
0000102719 návrh-obnova fasády Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ART RESTAURO SK s.r.o. 46545701 15 228,00 € 20.12.2024 20.12.2024 30.12.2024 Faktúra
0000102721 preprava SR-Priština Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 2 700,00 € 19.12.2024 20.12.2024 30.12.2024 Faktúra
0000102730 náter oplotenia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zaiden s.r.o. 52966402 1 620,00 € 19.12.2024 23.12.2024 30.12.2024 Faktúra
0000102728 205 ks Mitel IP Phone Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALISON Slovakia s.r.o. 35792141 45 692,52 € 19.12.2024 27.12.2024 30.12.2024 Faktúra
0000102732 300ks osobné počítač Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 flex-it,s.r.o. 50603698 195 116,40 € 19.12.2024 27.12.2024 30.12.2024 Faktúra
0000102731 multifunkčné zariadenia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 flex-it,s.r.o. 50603698 45 540,00 € 19.12.2024 27.12.2024 30.12.2024 Faktúra
0000102725 30ks sken.odtlačky prstov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 48 060,00 € 19.12.2024 27.12.2024 30.12.2024 Faktúra
0000102729 poist.zbierk.predmetov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Kooperativa poisťovňa, a.s. 00585441 234,00 € 19.12.2024 20.12.2024 30.12.2024 Faktúra
0000102727 ročná kontrola EPS Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TAST spol s r.o. 35810068 2 065,01 € 19.12.2024 20.12.2024 30.12.2024 Faktúra
0000102723 letenka,Viedeň,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 789,00 € 19.12.2024 20.12.2024 30.12.2024 Faktúra
0000102726 letenka, Bukurešť Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 330,00 € 19.12.2024 20.12.2024 30.12.2024 Faktúra
0000102724 letenka,,Brusel,Viedeň Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 2 288,00 € 19.12.2024 20.12.2024 30.12.2024 Faktúra
0000102336 účasť na seminári Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o. 46380434 214,80 € 18.12.2024 25.11.2024 28.11.2024 Faktúra
2409-MAPE-PL001 Poplatok za vydanie územného rozhodnutia - rekonštrukcia bytového domu 16 Mapesbury Road, Londýn Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 BD London Iné 1 226,00 € 18.12.2024 19.12.2024 Faktúra
0000102715 služ.motorové vozidlo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Porsche Inter Auto Slovakia spol.s.r.o. 31319459 50 700,00 € 18.12.2024 19.12.2024 20.12.2024 Faktúra