Faktúra č. 0000101697

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000101697
  • Popis fakturovaného plnenia: obálky,obaly na dokumenty
  • Dátum doručenia: 11.08.2020
  • Celková hodnota s DPH: 3 846,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000216455
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000216455 Materiál na personalizovanú protokolárnu korešpondenciu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 LE SOLEIL, s. r. o. 47363631 3 846,00 € 20.07.2020 03.08.2020 22.07.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť