Faktúra č. 0000101837

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000101837
  • Popis fakturovaného plnenia: 3ks nábytkový trezor
  • Dátum doručenia: 23.09.2020
  • Celková hodnota s DPH: 1 236,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000216541
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000216541 Trezor "Safetronics"" model "NTR 39MLG" Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EUROSAFE s.r.o. 35828382 1 236,00 € 19.08.2020 31.08.2020 19.08.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť