Faktúra č. 0000031048

Obstarávateľ
  • Názov: Správa účelových zariadení MZV SR
  • IČO: 30806101
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000031048
  • Popis fakturovaného plnenia: revízia + prekl. SJ do AJ
  • Dátum doručenia: 19.10.2020
  • Celková hodnota s DPH: 265,20 €
  • Identifikácia objednávky: 0000030096
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000030096 Preklad zo SJ do AJ Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 LEXMAN s.r.o. 36810657 221,00 € 29.09.2020 01.10.2020 07.10.2020 Peter Gavalec vedúci Objednávka
0000030625 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 264,60 € 20.07.2021 26.07.2021 27.08.2021 Faktúra
Tlačiť