Faktúra č. 0000031025

Obstarávateľ
  • Názov: Správa účelových zariadení MZV SR
  • IČO: 30806101
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000031025
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 12.10.2020
  • Celková hodnota s DPH: 88,25 €
  • Identifikácia objednávky: 0000030139
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000030139 Potraviny,nápoje a tabak Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 73,54 € 12.10.2020 12.10.2020 14.10.2020 Mgr. Zlatica Šišoláková vedúca Objednávka
0000030641 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 113,59 € 15.07.2021 06.08.2021 16.08.2021 Faktúra
Tlačiť