Faktúra č. 0000100861

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000100861
  • Popis fakturovaného plnenia: Let BA-Rím-Varšava-BA
  • Dátum doručenia: 30.06.2021
  • Celková hodnota s DPH: 14 018,15 €
  • Identifikácia objednávky: 0000217547
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000217547 Refundácia výdavkov za let Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 Iné 14 018,15 € 30.06.2021 07.05.2021 01.07.2021 Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ riaditeľka odboru Objednávka
Tlačiť