Faktúra č. 0000101365
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: CLEAN TONERY, s.r.o.
- IČO: 35891866
- Adresa: Za hradbami 27, 902 01 Pezinok SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000101365
- Popis fakturovaného plnenia: Renov.tonerov,tonery
- Dátum doručenia: 08.09.2021
- Celková hodnota s DPH: 317,04 €
- Identifikácia zmluvy: 1210000105
- Identifikácia objednávky: 0000217780
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1210000105 | Rámcová dohoda o kúpe tlačových kaziet a náplní do tlačových kaziet a ich príslušenstva, č. 055064/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | Iné | 47 240,16 € | 10.06.2019 | 13.06.2019 | 12.06.2019 | Ing. Milan KOVÁČ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ | generálny riaditeľ sekcie, riaditeľka odboru | Zmluva | |
0000217780 | Epson T2661 (C13T26614010) | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 317,04 € | 07.09.2021 | 10.09.2021 | 07.09.2021 | Ing. Darina KUBÁNOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |