Faktúra č. 0000101791

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000101791
  • Popis fakturovaného plnenia: koberec
  • Dátum doručenia: 21.10.2021
  • Celková hodnota s DPH: 1 781,68 €
  • Identifikácia objednávky: 0000218019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000218019 Koberec Fortesse, vzor 177, 63,2m2 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KORATEX,s.r.o. 31332277 1 781,68 € 27.10.2021 08.10.2021 28.10.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť