Faktúra č. 0000101794

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000101794
  • Popis fakturovaného plnenia: opr.,premaľovanie objektu
  • Dátum doručenia: 19.10.2021
  • Celková hodnota s DPH: 5 964,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000217961
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000217961 Oprava a náter objektu stálej služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Leroto s.r.o. 51632381 5 964,00 € 18.10.2021 29.10.2021 21.10.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť