Faktúra č. 0000031052

Obstarávateľ
  • Názov: Správa účelových zariadení MZV SR
  • IČO: 30806101
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000031052
  • Popis fakturovaného plnenia: rezijný material
  • Dátum doručenia: 18.10.2021
  • Celková hodnota s DPH: 721,13 €
  • Identifikácia objednávky: 0000031581
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000030630 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 1 014,73 € 20.07.2021 12.08.2021 27.08.2021 Faktúra
0000031581 Papier na pečenie Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 WorldOffice s.r.o. 46267191 600,94 € 18.10.2021 18.10.2021 29.10.2021 Osoba vedúci Objednávka
Tlačiť