Faktúra č. 0000102259

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000102259
  • Popis fakturovaného plnenia: tréning 26.11.2021
  • Dátum doručenia: 06.12.2021
  • Celková hodnota s DPH: 1 524,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000218052
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000218052 "Digitálne zručnosti na sociálnych Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Seesame, s.r.o. 35702931 1 524,00 € 03.11.2021 26.11.2021 04.11.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť