Faktúra č. 0000102191

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000102191
  • Popis fakturovaného plnenia: ADOBE Acrobat Pro
  • Dátum doručenia: 01.12.2021
  • Celková hodnota s DPH: 2 059,20 €
  • Identifikácia objednávky: 0000218122
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000218122 ADOBE Pro 2020 WIN SK NEW COM lic Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. 35692715 2 059,20 € 18.11.2021 22.11.2021 22.11.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť