Faktúra č. 0000100785

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000100785
  • Popis fakturovaného plnenia: let BA-Dubaj-BA 16.-19.1.
  • Dátum doručenia: 05.05.2022
  • Celková hodnota s DPH: 40 539,28 €
  • Identifikácia objednávky: 0000218737
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000218737 let BA- Dubaj- BA, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 40 539,28 € 05.05.2022 16.01.2022 10.05.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť