Faktúra č. 0000101004

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000101004
  • Popis fakturovaného plnenia: let BA-Doha-BA 25.-27.3.
  • Dátum doručenia: 27.05.2022
  • Celková hodnota s DPH: 44 315,68 €
  • Identifikácia objednávky: 0000218853
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000218853 let BA- Doha- BA, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 44 315,68 € 27.05.2022 27.03.2022 31.05.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť