Faktúra č. 0000101373

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000101373
  • Popis fakturovaného plnenia: občerstvenie
  • Dátum doručenia: 06.07.2022
  • Celková hodnota s DPH: 229,42 €
  • Identifikácia objednávky: 0000218980
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000218980 Zabezpečenie občerstvenia v rámci programu LŠDŠO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Atelier-s s.r.o. 35874058 248,00 € 27.06.2022 28.06.2022 28.06.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000218980 Zabezpečenie občerstvenia v rámci programu LŠDŠO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Atelier-s s.r.o. 35874058 248,00 € 27.06.2022 28.06.2022 28.06.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť