Faktúra č. 0000030742

Obstarávateľ
  • Názov: Správa účelových zariadení MZV SR
  • IČO: 30806101
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000030742
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 14.06.2022
  • Celková hodnota s DPH: 1 867,81 €
  • Identifikácia objednávky: 0000032783
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000030325 prepravne služby Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Transfer Service,s.r.o. Transfer Service,s.r.o. 45420360 431,00 € 17.05.2021 28.05.2021 10.06.2021 Faktúra
0000030325 prepravne služby Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Transfer Service,s.r.o. Transfer Service,s.r.o. 45420360 431,00 € 17.05.2021 11.06.2021 05.08.2021 Faktúra
0000030325 prepravne služby Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Transfer Service,s.r.o. 45420360 431,00 € 17.05.2021 11.06.2021 26.11.2021 Faktúra
0000032783 zelenina a ovocie Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obachod-Služby 17547521 269,30 € 01.06.2022 01.06.2022 03.06.2022 Mgr. Zlatica Šišoláková vedúca odboru stravovacích služieb Objednávka
Tlačiť