Faktúra č. 0000030868

Obstarávateľ
  • Názov: Správa účelových zariadení MZV SR
  • IČO: 30806101
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000030868
  • Popis fakturovaného plnenia: transk.kariet
  • Dátum doručenia: 11.07.2022
  • Celková hodnota s DPH: 5 549,90 €
  • Identifikácia objednávky: 0000032849
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000030518 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 BOD ,s.r.o. 31361480 209,20 € 30.06.2021 23.07.2021 27.07.2021 Faktúra
0000032849 NABOJ DO ZOSIV. Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Ing. Pavol Regina - REGINA 11636653 390,24 € 08.06.2022 08.06.2022 10.06.2022 Ing. Danka Hodálová vedúca odboru ekonomiky Objednávka
Tlačiť