Faktúra č. 0000101570

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000101570
  • Popis fakturovaného plnenia: audiovizuálna technika
  • Dátum doručenia: 28.07.2022
  • Celková hodnota s DPH: 6 177,98 €
  • Identifikácia objednávky: 0000219087
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000219087 technika na audiovizuálnu tvorbu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Fotovideoshop, s.r.o. 36638137 4 068,98 € 29.07.2022 27.06.2022 03.08.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť