Faktúra č. 0000101607

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000101607
  • Popis fakturovaného plnenia: let BA-Dubaj-BA 16.-19.1.
  • Dátum doručenia: 03.08.2022
  • Celková hodnota s DPH: 2 684,21 €
  • Identifikácia objednávky: 0000219106
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000219106 let BA- Dubaj- BA,doplatok Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 2 684,21 € 03.08.2022 16.01.2022 26.08.2022 Ing. Darina KUBÁNOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť