Faktúra č. 0000101697

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000101697
  • Popis fakturovaného plnenia: let BA-Luxemburg-BA 11.4.
  • Dátum doručenia: 11.08.2022
  • Celková hodnota s DPH: 12 122,63 €
  • Identifikácia objednávky: 0000219127
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000219127 let BA- Luxemburg- BA, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 12 122,63 € 11.08.2022 11.04.2022 26.08.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť