Faktúra č. 0000030993

Obstarávateľ
  • Názov: Správa účelových zariadení MZV SR
  • IČO: 30806101
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000030993
  • Popis fakturovaného plnenia: transk.kariet
  • Dátum doručenia: 09.08.2022
  • Celková hodnota s DPH: 2 408,80 €
  • Identifikácia objednávky: 0000033101
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000030578 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 153,14 € 09.07.2021 30.07.2021 16.08.2021 Faktúra
0000033101 Sanon Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Ing. Pavol Regina - REGINA 11636653 287,18 € 26.07.2022 26.07.2022 29.07.2022 Ing. Danka Hodálová vedúca odboru ekonomiky Objednávka
Tlačiť