Faktúra č. 0000101768

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000101768
  • Popis fakturovaného plnenia: zabezpečenie PZS
  • Dátum doručenia: 25.08.2022
  • Celková hodnota s DPH: 5 460,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000218718
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000218718 zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 REMEDY point, s.r.o. 36039586 5 460,00 € 03.05.2022 31.08.2022 03.05.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000218718 zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 REMEDY point, s.r.o. 36039586 5 460,00 € 03.05.2022 31.08.2022 03.05.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť