Faktúra č. 0000101819

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000101819
  • Popis fakturovaného plnenia: let BA-Dubrovník-BA
  • Dátum doručenia: 06.09.2022
  • Celková hodnota s DPH: 19 621,82 €
  • Identifikácia objednávky: 0000219180
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000219180 let BA- Dubrovník- BA, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 19 621,82 € 06.09.2022 09.07.2022 07.09.2022 Ing. Darina KUBÁNOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť