Faktúra č. 0000101595

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000101595
  • Popis fakturovaného plnenia: Flexi steny, roll upy
  • Dátum doručenia: 15.08.2022
  • Celková hodnota s DPH: 9 499,68 €
  • Identifikácia zmluvy: 1110000631
  • Identifikácia objednávky: 0000219116
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1110000631 Zmluva o dielo č. 07/2022-SKV4PRES Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MADNESS ADVERTISING k. s. 47852453 Iné 9 499,68 € 05.08.2022 06.08.2022 29.08.2022 05.08.2022 Ing. Peter HATIAR, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ riaditeľ odboru, riaditeľka odboru Zmluva
0000219116 Vyhotovenie a dodanie prezentačného materiálu v podobe roll-upov a flexistien Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MADNESS ADVERTISING k. s. 47852453 9 499,68 € 09.08.2022 29.08.2022 09.08.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť